Cierre fiscal 2026 CONTPAQi®
- hancel rodriguez
- 1 jun
- 2 min de lectura
Agilizar el cierre fiscal 2026 con CONTPAQi es posible mediante la automatización, la validación de los CFDI 4.0 en el Administrador de Documentos Digitales (ADD) y la correcta conciliación contable-fiscal. Según las mejores prácticas, este proceso debe prepararse con antelación para asegurar el cumplimiento ante el SAT.
1. Preparación y Actualización (Antes de cerrar)
Actualiza tu sistema: Asegúrate de tener instalada la última versión de CONTPAQi® Contabilidad (v19.1.2) o CONTPAQi® Comercial Premium (V12.1.0) para cumplir con las actualizaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026.
Realiza un respaldo: Antes de cualquier proceso, genera un respaldo completo de la empresa para evitar pérdida de información.
Revisa el ADD: Verifica que todos los XML estén cargados y asociados a las pólizas correspondientes (ingresos, gastos, pagos)
2. Conciliación y Ajustes
Depuración de cuentas: Revisa saldos de cuentas por cobrar y por pagar.
Conciliación contable-fiscal: Utiliza el reporte de Conciliación contable-fiscal 2026 de CONTPAQi para cruzar los registros contables con los reportes de balanza y auxiliares.
Cierre de Nóminas: Ejecuta el cierre anual en CONTPAQi Nóminas (Versión 19.x.x) para calcular el ajuste anual del ISR por trabajador.
Recosteo: Si usas CONTPAQi Comercial, realiza el recosteo de inventarios en el menú Utilerías para asegurar el costo de ventas.


3. Proceso de Cierre de Ejercicio en CONTPAQi Contabilida®
Ve al menú Cierre > Cierre de Ejercicio.
Cambia al periodo de ajuste (Periodo 14): Se recomienda usar este periodo para pólizas de ajuste final, permitiendo que la balanza 13 refleje los saldos finales.
Genera la Póliza de Cierre: El sistema generará automáticamente la póliza de resultados (utilidad o pérdida). Revisa que las cuentas de resultados queden en ceros.
Procesa el Cierre: Selecciona el ejercicio a cerrar (2025) y confirma para abrir el ejercicio 2026. El sistema permite tener dos ejercicios abiertos simultáneamente.

4. Verificación Post-Cierre
Validación de Saldos: Ejecuta una Balanza de Comprobación en enero 2026 para asegurar que los saldos iniciales coincidan con los finales de 2025.
Bloqueo de Periodo: Una vez finalizado todo, bloquea el ejercicio 2025 para evitar movimientos accidentales.

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